东北电力大学审计处

职责范围


审计处是负责学校内部审计工作的职能部门,主要负责对学校及所属单位的财政财务收支、经济业务活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进学校完善治理、提高办学效益和实现学校目标。具体职责如下:

        1.依照有关法律法规和内部审计准则,结合实际情况,起草制定学校内部审计规章制度;

        2.对学校及所属单位贯彻落实上级重大政策和学校党委、行政的重大决议、决定情况进行审计;

        3.对学校及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计;

        4.对学校及所属单位预算编制与执行、财务收支情况进行审计;

        5.对学校及所属单位基建、修缮工程的实施和管理情况进行审计;

        6.对学校及所属单位科研经费使用和管理情况进行审计;

        7.对学校及所属单位的物资采购、资产管理、资源利用与保护情况进行审计;

        8.对学校及所属单位经济管理和效益情况进行审计;

        9.对学校及所属单位内部控制及风险管理情况进行审计;

      10.对学校内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计;

      11.协助学校党委、主要负责人督促落实审计整改;

      12.对学校及所属单位财务收支及其有关经济活动中的重大事项进行审计调查;

      13.承办上级部门和学校要求办理的其他事项。